行政事业单位审计常见问题11个方面问题
一 贯彻落实国家重大政策措施方面 | |
1 | 通过政府信息平台违规向企业收费 |
2 | 专项转移支付资金未按规定进行测算分配 |
3 | 事业单位违规开展中介服务 |
4 | 相关企业违规开展中介服务 |
5 | 利用部门权力影响有关单位开展中介服务 |
6 | 行政审批中介服务违规由企业负担费用 |
7 | 部门规章与国务院清理行政审批中介服务要求不符 |
8 | 已脱钩协会违规占用行政办公用房 |
9 | 违规发放津贴补贴和绩效工资 |
10 | 未按规定时间完成信息系统清理整合工作 |
二 预算决算方面 | |
11 | 部分项目预算缺乏约束性 |
12 | 应纳入不纳入预算存在漏编漏报 |
13 | 项目预算重复申报 |
14 | 项目未经立项即申报预算并获批 |
15 | 超预算、超标准列支费用 |
16 | 基本支出挤占项目支出 |
17 | 无预算安排维修项目 |
18 | 预算编制不真实 |
19 | 挤占维修费支出 |
20 | 结余资金较大 |
21 | 部分支出在执行过程中未及时调整预算 |
22 | 预算编制不完整会计核算不正确 |
23 | 多报人数套取财政预算资金 |
24 | 会议费预算执行不严格 |
25 | 部分项目支出内容调整未履行报备 |
三 资金管理方面 | |
26 | 专项资金分配不科学 |
27 | 专项资金未经审批用于竞赛表彰活动 |
28 | 未经批准改变项目资金用途 |
29 | 违规坐收坐支现金 |
30 | 违规使用现金发放职工薪酬 |
31 | 大额支出使用现金结算 |
32 | 住宿费、机票支出等未按规定使用公务卡结算超限额使用现金 |
33 | 公务接待、会议费、培训费等违规使用现金结算 |
34 | 劳务费、职工取暖费补贴使用现金结算 |
35 | 罚没收入未实行代收代缴管理 |
36 | 非税收入未及时上缴国库 |
37 | 出差机票未通过政府采购方式购买且部分机票为假票 |
38 | 银行账户开立未经批准未按规定年检 |
39 | 在资金账户开设银行之外开立定期存款账户 |
40 | 违规从零余额账户向实有资金账户划转资金 |
四 资产管理方面 | |
41 | 购置固定资产未纳入年度预算 |
42 | 购置电脑等未计入固定资产退休后未交还 |
43 | 资产调拨未办理手续造成重复入账 |
44 | 行政房产出租作酒店收入未按规定上缴财政 |
45 | 行政房产出租收入用于弥补离退休人员经费不足未按规定上缴财政 |
46 | 行政房产出租收入作为机关服务中心收入未按规定上缴财政 |
47 | 行政房产出借未按程序备案 |
48 | 资产出租和处置收入未上缴 |
49 | 下属单位以物业管理费名义截留行政房产租金收入 |
50 | 房产出租未经批准租金收入未上缴 |
51 | 购买的办公大楼未装修长期闲置 |
52 | 办公用房长期闲置 |
53 | 检测仪器长期闲置 |
54 | 固定资产未入账形成账外资产 |
55 | 固定资产账实、账证不符 |
56 | 固定资产财务账与资产信息系统台账金额不符 |
57 | 应脱钩未脱钩行政单位实际拥有对企业的控制权 |
58 | 未及时办理房产过户或房产证等手续 |
59 | 固定资产管理不规范 |
60 | 未按规定进行固定资产盘点 |
61 | 项目完成后结转固定资产不及时 |
62 | 存货管理不规范 |
63 | 投资管理不规范 |
64 | 企业长期处于停业状态僵尸企业未处置 |
五 政府采购方面 | |
65 | 未经审批采购进口设备 |
66 | 未按规定履行政府集中采购程序 |
67 | 公务用车购置未按规定执行政府采购且存在超标购置 |
68 | 协议供货或自行采购未按规定通过集中采购方式购买 |
69 | 自行以协议供货的方式直接采购计算机 |
70 | 以保密为由未按规定实施公开招标 |
71 | 建设项目未按规定实行公开招标 |
72 | 工程项目未按规定定点采购 |
73 | 设备采购未按规定公开招标 |
74 | 未按规定实施公务机票政府采购 |
75 | 车辆未按规定进行定点维修 |
76 | 项目未按规定执行政府采购 |
77 | 化整为零规避公开招标 |
78 | 会议未按规定进行政府采购 |
六 项目管理方面 | |
79 | 建设地点变更和投资概算调整未按规定报批 |
80 | 未经批准自行增加项目建设内容 |
81 | 项目竣工未按规定验收 |
82 | 办公楼未及时办理竣工决算、产权证明 |
83 | 工程建设超概算 |
七 费用支出方面 | |
| |
84 | 因公出国支出超预算 |
85 | 为所属单位列支出国费 |
| |
86 | 违规在下属单位列支交通费用 |
87 | 违规配备、使用公务用车 |
88 | 公车运行支出未按预算科目执行 |
89 | 车改方案尚未得到批复自行提前发放公务交通补贴 |
90 | 违规租用(占用)下属单位车辆 |
91 | 车辆日常管理不规范 |
92 | 列支其他单位车辆维修费用、燃油费 |
93 | 在物业管理费中隐匿车辆运行维护费 |
94 | 多发车改补贴和既拿钱又坐车等问题 |
| |
95 | 违规超标准公务接待 |
96 | 公务接待无接待清单且存在五星级酒店消费的情况 |
97 | 违规购置接待用酒 |
98 | 在公务接待费中列支加班费、工作餐费、被接待人员住宿费等 |
99 | 在公务接待费中列支应由个人负担的费用 |
100 | 在会议费中列支公务接待费 |
101 | 公务接待报销无接待公函、接待清单或公务接待清单不规范 |
102 | 公务接待安排工作餐次数、陪餐人员超标准 |
103 | 使用现金结算公务接待费且无公务接待清单 |
104 | 无公务接待清单及发票不合规 |
105 | 公务接待管理不规范 |
106 | 公务接待缺少派出单位公函和公务接待清单 |
107 | 违规在下属单位列支招待费 |
108 | 公务接待费赊账顶账 |
| |
109 | 部分会议费预算编报未细化 |
110 | 会议参会人员和工作人员数量超标 |
111 | 为所属单位报销会议费 |
112 | 超范围列支会议费 |
113 | 列支与会议无关费用 |
114 | 未按要求优先选择本单位会议场所 |
115 | 在会议费、劳务费中支付机场贵宾通道费 |
116 | 会议费报销不规范 |
117 | 参会人员未按规定签到会议工作人员人数超标 |
118 | 会议未在定点饭店(会议场所)召开 |
119 | 会议费超预算支出 |
120 | 未按规定审批会议计划 |
121 | 会议频繁、开支较大 |
122 | 会议费超标准 |
123 | 会议费计划执行不严格、部分会议无人员签到表 |
124 | 以会议费名义报销其他支出 |
| |
125 | 开展计划外培训 |
126 | 培训费签到不规范 |
127 | 培训费超标准 |
128 | 培训费无计划列支 |
129 | 培训费超预算、超范围列支 |
130 | 超标发放讲课费 |
131 | 支付培训费等未代扣代缴个人所得税 |
| |
132 | 超标准乘坐交通工具 |
133 | 超范围发放差旅补助 |
134 | 违规多领出差补助 |
135 | 违规在下属单位列支差旅费 |
136 | 违规转嫁住宿费 |
137 | 差旅费报销无出差审批单 |
138 | 超标准报销差旅费 |
139 | 以差旅费名义违规报销 |
140 | 报销住宿费发票日期与返程日期矛盾或无住宿费发票报销差旅费 |
| |
141 | 超标准、超范围发放奖励 |
142 | 借被表彰违规发放实物奖励 |
143 | 以伙食补助形式发放工作津贴 |
144 | 违规在下属单位列支工资等 |
145 | 超预算违规列支福利费 |
146 | 违规发放值班补助 |
147 | 少清退违规取酬 |
148 | 违规发放精神文明奖 |
149 | 违规发放目标考核奖 |
150 | 违规发放文明单位等奖励 |
151 | 超标准发放年终一次性奖金 |
152 | 超范围发放电话费 |
153 | 自行设立津补贴项目违规领取发行费、稿费 |
154 | 超过规定的人员比例发放奖金 |
155 | 退休人员违规领取工资补差、兼职取酬、报销费用 |
| |
156 | 违规组织公款旅游 |
157 | 违规发放实物福利、公务交通费报销福利化 |
158 | 无正式发票报销手机通讯费 |
159 | 工会违规发放比赛奖 |
160 | 党建活动支出不合规 |
161 | 违规支付职工家属区费用 |
162 | 以拨代支未据实列支 |
163 | 科研经费列支与科研无关的支出 |
164 | 参加医保后违规在单位报销个人医药费 |
165 | 既领取取暖补贴又报销个人取暖费 |
166 | 支付劳务费未代扣代缴所得税本单位人员不应领取劳务费 |
167 | 清退违规报销费用未到位 |
八 审计监督方面 | |
168 | 对审计提出的“应付及暂存款—其他”科目权属不清问题未整改到位 |
169 | 对所属单位审计监督不到位 |
九 会计基础方面 | |
170 | 费用报销不规范 |
171 | 违规购置办公设备且未作为固定资产核算 |
172 | 费用报销凭证、附件内容不一致 |
173 | 经营收入会计核算不完整 |
174 | 原始发票及凭证附件不规范 |
175 | 部分“存货”明细科目为负值 |
176 | 固定资产未按规定计提折旧 |
177 | 会计凭证遗失 |
十 内部控制方面 | |
178 | 现行制度与实际工作脱节内部管理制度需修订完善 |
179 | 部分奖金发放未经集体决策 |
180 | 办公用品采购和管理不规范 |
181 | 内部管理不规范、部分审签环节缺失 |
182 | 会计、出纳私分代扣个税手续费单位领导、财务部门负责人不知情 |
183 | 债权债务长期挂账 |
184 | 合同管理制度缺失 |
185 | 合同管理有待完善 |
186 | 招标归档资料不完整 |
187 | 往来款项未及时清理 |
188 | 房屋出租等合同未建立台账 |
189 | 大额资金制度不统一 |
190 | 未明确内部控制牵头部门 |
191 | “其他应收款科目存在费用挂账 |
192 | 往来账款单边挂账 |
十一 其他方面 | |
193 | 培训中心未经批准违规收费 |
194 | 协会存在乱收费问题 |
195 | 虚列会议费等方式套取资金存放单位账外 |
196 | 通过下属单位收取的技术服务收入设立“小金库”用于单位公务接待 |
197 | 设立“小金库用于发放津补贴及福利、公款吃喝、公款旅游等问题 |
198 | 事企管理交叉费用划分不清 |
199 | 收受本单位工作人员、下属单位和管理服务对象所送礼金 |
200 | 违规收受礼品接受服务对象宴请 |